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新时代审计业务能提升与风险控制专题研修班(6月18—21日杭州)

内容简介

各有关企事业单位:
为深入贯彻落实党的十九大和十九届二、三、四、五中全会及习近平总书记关于审计工作的重要批示指示精神、并以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强各地方国有企业审计干部履职能力,强化省市排头兵意识,围绕各地方政府中心工作,聚焦审计主责主业,着力推进全面从严治党。把教育培训作为审计干部进一步自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要手段,采取“请进来,走出去”原则,展开专题培训。采取集中培训与网络学习相结合,分层分类开展培训,加快审计干部思想转变,提升审计干部政治素质、工作能力、业务水平,促进审计干部适应新时代对审计工作的新要求。因此培训中心特于2021年在全国各地举办“新时代审计业务能力提升与风险控制专题研修班”,请各单位积极选派相关人员参加学习。现将相关事宜通知如下: 


研修费用:3280元/人(含培训费、资料费、场地费等);食宿统一安排,费用自理。
参培对象:各企业全体审计干部、党务干部,主要包括:党委委员、纪委委员;党委、纪委;监察审计部;党总支委员;党支部委员及相关人员;各类金融企业和银行企业党务干部、审计干部,党委委员、纪委委员、监察审计部等。


证 书:(如办理证书,需另交工本费及考核认证费880元/人)
经培训合格后,由中国管理科学研究院颁发“审计师”专业人才技能证书。此证官方网站查询。根据《职业教育法》规定,人力资源管理部门和用人单位可根据此证了解人员接受培训的情况,作为能力评价、考核、聘用和任职的重要依据。办证学员将学历证明、身份证及证件照片发电子版至我中心,以便办理证书使用。


研修内容
(一)新时代审计业务通用技能提升与风险控制
1、内部审计部门的工作范围及作用  
2、向领导汇报审计结果的几大关键
3、管理审计中的咨询服务——堵塞漏洞所在,完善企业流程       
4、内部审计项目管理行为科学化    
5、审计工作的难点和压力疏导
6、不同类型审计业务的实务指导                
7、内部控制与风险管理常见问题及对策
8、各业务循环常见风险、内控要点及审计方法。


(二)如何做好内部控制与企业风险管理
1、内控法规更新与实践
2、企业内控失控的后果
3、内部控制的相关理论和法规
4、企业内部控制实务
5、控制活动与风险防范
6、内控的应用——防范于未
7、控制活动与风险评估相结合


(三)如何做好业务循环中的内部控制 
1、业务循环中的风险
2、内控的七大业务循环
3、内控建立与风险管理的关系
4、采购及付款环节的内部控制
5、采购计划的制定和审批
6、采购业务的执行控制
7、货币资金管理的内部控制
8、现金的流入和流出控制
9、业务程序审批制度


(四)如何做好有效的风险管理与舞弊调查
1、风险管理与企业内控内审制度
2、企业可能存在的风险
3、企业风险管理的控制框架
4、内部审计师在防范舞弊中的作用
5、舞弊类型与风险分析
6、舞弊审计的内容
7、舞弊审计的技巧和方法
8、舞弊调查程序与方法
9、舞弊调查中的技术应用
10、舞弊调查中的面谈和询问的技巧


拟邀请专家
每期授课讲师将邀请来自中央纪委国家监委相关部门熟悉政策法规、具有丰富实践经验的领导,地方审计局领导、审计大学教授。


专家信息

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